http://93.174.130.82/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=bb26c5dc-988f-4068-9c5d-bf851 928bb9a&print=1
© 2024 Российская академия наук

№ 10115-629 от 15.09.2008

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ПРЕЗИДИУМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

О проведении Счетной пала­той Российской Федерации контрольных мероприятий
в Российской академии наук


     В соответствии с пунктом 2.12.1 плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2008 год аудитором Счетной палаты Российской Федера­ции Назаровым А.В. утвержден состав комиссии Счетной палаты Российской Федерации и Программа проведения контрольного мероприятия «Комплекс­ная проверка полноты поступления, целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, внебюджетных источников и федерального имущества в 2006-2007 годах и за истекший период 2008 года в Российской академии наук и подведомственных ей организациях» (копия прилагается) (далее - Программа). В соответствии с пунктом 4 Программы объектом кон­троля является Российская академия наук и подведомственные ей организа­ции.

     В целях обеспечения работы комиссии Счетной палаты Российской Федерации:

     1. Руководителям Финансово-экономического управления РАН, Управления бухгалтерского учета и отчетности РАН, Управления проектирования и капитального строительства РАН, Научно-организационного управления РАН, Управления делами РАН, Отдела программных исследований РАН, Юридического отдела РАН, Агентства по управлению имуществом РАН, Управления кадров РАН и ФГУП В/О «Академинторг» по согласованию с курирующими вице-президентами РАН обеспечивать своевременное и пол­ное предоставление материалов по запросам руководителя и членов комис­сии Счетной палаты Российской Федерации и в соответствии с Программой контрольного мероприятия.

     2. Руководителям подведомственных РАН организаций принять участие в подготовке материалов, необходимых для обеспечения комиссии Счетной палаты Российской Федерации и представлять по запросам комиссии документы, касающиеся вопросов, предусмотренных Программой.

     3. Заместителю президента - управляющему делами РАН академику Солнцеву К.А. обеспечить необходимые условия для размещения и работы инспекторов Счетной палаты Российской Федерации.

     4. Координацию работы подразделений РАН, связанной с проведением контрольного мероприятия Счетной палаты Российской Федерации в Российской академии наук и оперативное взаимодействие с инспекторами Счет­ной палаты Российской Федерации возложить на заместителя президента РАН по экономическим вопросам Петрова А.Ю.

     5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на вице-президента РАН академика Некипелова А.Д.

 

Президент
Российской академии наук
академик Ю.С. Осипов


Копия

Программа проведения контрольного мероприятия «Комплексная
проверка полноты поступления, целевого и эффективного использования
средств федерального бюджета, внебюджетных источников и федерального
имущества в 2006—2007 годах и за истекший период 2008 года в
Российской академии наук и подведомственных ей организациях»
(утверждена Аудитором Счетной палаты Российской Федерации
5 сентября 2008 года)

     1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.12.1 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2008 год.

     2. Цель контрольного мероприятия: проверить полноту поступления, целевое и эффективное использование средств федерального бюджета, внебюджетных источников и федерального имущества.

     3. Предмет контроля: нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие деятельность Российской академии наук и подведомственных ей организаций, включая использование средств федерального бюджета и внебюджетных источников, порядок владения, распоряжения и пользования федеральной собственностью; контракты, договоры, соглашения, документы, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; сметы доходов и расходов; платежные документы, финансовые, банковские и другие
документы, подтверждающие проведение финансово-хозяйственных операций; бухгалтерская, статистическая и иная отчетность.

     4. Объект контроля: Российская академия наук и подведомственные ей организации.

     5. Проверяемый период деятельности: 2006-2007 годы и истекший период 2008 года.

     6. Сроки проведения контрольного мероприятия: сентябрь - ноябрь 2008 года.

     7. Вопросы проверки:

     7.1. Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Российской академии наук и подведомственных ей организаций.

     7.2. Источники и объемы финансирования деятельности Российской академии наук и подведомственных ей организаций. Своевременность и полнота поступления средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

     7.3. Эффективность деятельности Российской академии наук и подведомственных ей организаций.

     7.4. Соблюдение действующего законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.

     7.5. Учет и использование средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

     7.6. Целевое и эффективное использование средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

     7.7. Анализ выполнения Российской академией наук планов фундаментальных исследований, результатов их исполнения. Структура потребителей научной продукции - объектов интеллектуальной собственности.
Общие показатели эффективности научно-исследовательской деятельности Российской академии наук.

     7.8. Деятельность Российской академии наук и подведомственных ей организаций в сфере правовой охраны, распределения и использования прав на результаты научной и научно-технической деятельности, полученные
при исполнении государственных контрактов, договоров и соглашений по реализация научных исследований.

     7.9. Использование федерального имущества, закрепленного за Российской академией наук и подведомственными ей организациями. Оценка эффективности использования и обеспечения сохранности федерального имущества.

     7.10. Проверка использования федерального имущества по вопросам обращений в Счетную палату Российской Федерации.

     7.11. Полнота и достоверность ведения учета и отчетности по использованию финансовых средств и иного имущества.

     7.12. Проверка исполнения представлений Счетной палаты Российской Федерации.

     8. Состав ответственных исполнителей:

     Руководитель контрольного мероприятия: начальник инспекции Михайлова А.А.

     Члены группы: заместитель директора департамента Панина А.А. (для координации проведения проверки), начальник инспекции Исаев СП., заместитель начальника инспекции Жижин А.С., заместитель начальника инспекции Назарчук А.П., заместитель начальника инспекции Папина Н.В., главный инспектор Губин В.Г., главный инспектор Дробин Р.С., главный инспектор Карпенко В.Н., главный инспектор Сошников Б.В., старший инспектор Иванов Д.С., эксперт Иванов В.А.

     9. Срок представления отчета и других документов по результатам контрольного мероприятия на рассмотрение Коллегии Счетной палаты Российской Федерации: ноябрь 2008 года.